N° repertorio ![]() |
N° atto ![]() |
Data atto ![]() |
Stato ![]() |
Periodo pubblicazione ![]() |
Settore ![]() |
Tipologia ![]() |
Visualizza |
---|---|---|---|---|---|---|---|
249-DATE |
09/04/2021 |
Pubblicato |
dal 09 Aprile 2021 |
Direzione Area Tecnica |
Decreto |
||
Liquidazione della fattura elettronica n° 53 del 30.03.2021, emessa dalla Società "FIORE S.R.L.S." per lavori di lavaggio completo e sanificazione delle autovetture targate M4966 - M4967 - M4968 - M4969 - M4970 - M2591 - M4367 - M2591 - M3563 - M4806, in uso alla Sottosezione di Giardini Naxos della Polizia Stradale |
|||||||
248-DATE |
09/04/2021 |
Pubblicato |
dal 09 Aprile 2021 |
Direzione Area Tecnica |
Decreto |
||
Liquidazione della fattura elettronica n° 475 del 26/03/2021, emessa dalla Società "Puglisi Antonino" per lavori di sostituzione delle pastiglie freni anteriori e posteriori VALEO nell'autovettura targata F8452 in uso alla Sottosezione della Polizia Stradale di Messina |
|||||||
247-DATE |
09/04/2021 |
Pubblicato |
dal 09 Aprile 2021 |
Direzione Area Tecnica |
Decreto |
||
Liquidazione delle fatture elettroniche nn° 42-43-44 del 26.03.2021, emesse dalla Società "Motor Service S.r.l." per lavori di rimessa in efficienza dei veicoli targati M4968,M4955, M4954, in uso alla Polizia Stradale di Messina e Siracusa |
|||||||
246-DATE |
08/04/2021 |
Pubblicato |
dal 08 Aprile 2021 |
Direzione Area Tecnica |
Decreto |
||
Impegno e liquidazione somme per pagamento regolazione a seguito di Accertamento n° 18000048 da parte dell' Agenzia delle Entrate per mancato/omesso versamento delle tasse concessione Governative per l'utilizzo dei telefoni cellulari - rif. Fatture n° 7x00907324 del 14/02/2018 - n° 7x05743682 del 15/12/2017 relative al contratto Multiutenza n° 8880/00408987 - Soluzione Optima |
|||||||
245-DATE |
08/04/2021 |
Pubblicato |
dal 08 Aprile 2021 |
Direzione Area Tecnica |
Decreto |
||
Approvazione della spesa e liquidazione della fattura SIApay S.r.l. n° 48/01 del 18/03/2021 per un importo di € 266,30. |
|||||||
244-DATE |
08/04/2021 |
Pubblicato |
dal 08 Aprile 2021 |
Direzione Area Tecnica |
Decreto |
||
Approvazione della spesa e liquidazione della fattura SIApay S.r.l. n° 27/01 del 18/03/2021 per un importo di € 487,66 |